|
|
Faktúra |
1/26
|
dodávka tepla
|
1 483,56 |
s DPH |
|
14/2011
|
05.01.2026 |
esi Žarnovica s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
41/26
|
vodné stočné
|
334,77 |
s DPH |
|
706200914
|
07.05.2026 |
Stredoslovenská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
24/26
|
lopty TV
|
121,89 |
s DPH |
11/26
|
|
24.03.2026 |
sportano.com |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
13.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2/26
|
mzdový program
|
47,05 |
s DPH |
|
EU/17/2024
|
05.01.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
27/26
|
Prenájom TV priestorov
|
103,32 |
s DPH |
|
EU/103/2025
|
31.03.2026 |
Športový klub Žarnovica |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
10.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26
|
Prenájom TV priestorov súťaž
|
344,40 |
s DPH |
|
EU/103/2025
|
31.03.2026 |
Športový klub Žarnovica |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
10.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
stravovanie zamestnancov
|
346,50 |
s DPH |
|
EU/106/2019
|
09.04.2026 |
Základná škola Fraňa Kráľa |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
stravovanie zamestnancov
|
491,70 |
s DPH |
|
EU/106/2019
|
09.04.2026 |
Základná škola Fraňa Kráľa |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
EU/53/2019
|
10.04.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
20.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
BOZP
|
184,50 |
s DPH |
|
8/2014
|
10.04.2026 |
Ing. Jana Klobučníková |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
15.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
tonery
|
130,66 |
s DPH |
16/26
|
|
13.04.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
dodávka elektrickej energii
|
176,52 |
s DPH |
|
EU/165/2018
|
16.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/26
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
EU/53/2019
|
04.05.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
39/26
|
mzdový program
|
27,28 |
s DPH |
|
EU/17/2024
|
04.05.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40/26
|
dodávka tepla
|
1 020,68 |
s DPH |
|
14/2011
|
05.05.2026 |
esi Žarnovica s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/26
|
stravovanie zamestnancov
|
402,60 |
s DPH |
|
EU/106/2019
|
14.05.2026 |
Základná škola Fraňa Kráľa |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
dodávka tepla
|
1 297.77 |
s DPH |
|
14/2011
|
02.04.2026 |
esi Žarnovica s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
oprava WC
|
147,60 |
s DPH |
12/26
|
|
20.05.2026 |
SLASTAV s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
dodáva elektrickej energii
|
154,01 |
s DPH |
|
EU/165/2018
|
20.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
hokejky florbal a loptičky
|
117,56 |
s DPH |
16/26
|
|
20.05.2026 |
NECY s.r.o., |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
08.05.2026 |
20.05.2026 |