|
|
Faktúra |
72/26
|
čistiace a hyg.potreby
|
146,65 |
s DPH |
29/26
|
|
17.08.2026 |
Torbia s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
27.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26
|
oprava žalúzií
|
27,20 |
s DPH |
30/26
|
|
25.08.2026 |
KAVECKÝ – ŽALÚZIE s. r. o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
EU/53/2019
|
04.08.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
18.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
73/26
|
učebnice ŠR
|
57,36 |
s DPH |
26/26
|
|
17.08.2026 |
KNIHOMOL, s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
71/26
|
dodáva elektrickej energii
|
98,45 |
s DPH |
|
EU/165/2018
|
13.08.2026 |
esi Žarnovica s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
70/26
|
vodné stočné
|
348,10 |
s DPH |
|
706200914
|
07.08.2026 |
Stredoslovenská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
11.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
69/26
|
učebnice ŠR
|
56,25 |
s DPH |
25/26
|
|
06.08.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
učebnice ŠR
|
562,30 |
s DPH |
25/26
|
|
05.08.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
06.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
67/26
|
mzdový program
|
49,82 |
s DPH |
|
EU/17/2024
|
05.08.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
06.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
66/26
|
lampa do projektora
|
101,90 |
s DPH |
24/26
|
|
04.08.2026 |
NOVATECH s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
31.07.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
detský tábor
|
1 801.95 |
s DPH |
23/26
|
|
23.07.2026 |
Chata Hámor s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
60/26
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
EU/53/2019
|
10.07.2026 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
20.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
63/26
|
dodáva elektrickej energii
|
136,24 |
s DPH |
|
EU/165/2018
|
15.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
61/26
|
nákup spotrebný tovar
|
312,30 |
s DPH |
21/26
|
|
13.07.2026 |
DAVS s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
16.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
62/26
|
kancelárske .potreby
|
120,01 |
s DPH |
6/2026
|
|
14.07.2026 |
Ševt a.s. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
BOZP
|
184,50 |
s DPH |
|
8/2014
|
10.07.2026 |
Ing. Jana Klobučníková |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
stravovanie zamestnancov
|
455,40 |
s DPH |
|
EU/106/2019
|
10.07.2026 |
Základná škola Fraňa Kráľa |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
bezpečnostna SIM karta 3mes
|
18,41 |
s DPH |
|
EU/4/2018
|
02.07.2026 |
JABLOTRON Security |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
mzdový program
|
25,40 |
s DPH |
|
EU/17/2024
|
02.07.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
hudobne pomocky
|
47,78 |
s DPH |
19/26
|
|
26.06.2026 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
Základná škola Andreja Kmeťa |
Mgr. Jana Tabernausová |
riaditeľ |
29.06.2026 |
29.06.2026 |